Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do menu prawego wysuwanego Alt+7
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej GMINA LIPNO
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY LIPNO Sesje Rady Gminy Lipno IV - VII kadencji Uchwały Rady Gminy Lipno Rok 2009
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XXXIII/224/2009 w sprawie zminay budżetu Gminy Lipno na rok 2009 - Rok 2009, menu 1179, artykuł 3074 - BIP - GMINA LIPNO”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2009

Uchwała Nr XXXIII/224/2009 w sprawie zminay budżetu Gminy Lipno na rok 2009

 

U c h w a ł a Nr XXXIII/224/2009

Rady Gminy Lipno z dnia 23 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2009.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001r.Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami/, oraz art.165, art 165a, art.166, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/.

Rada Gminy Lipno

u c h w a l a:

 

§ 1

W uchwale Nr XXIV/160/2008 Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2009 /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 85 poz. 1203/ dokonuje się następujących zmian:

 

1. § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na rok 2009 w wysokości 17 206 373 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 15 354 364 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1 852 009 zł."

 

2. § 2 ust 1, 2, 3, otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2009 w wysokości 19 607 037 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 14 368 097 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne 6 930 759,20 zł,

b) dotacje 561 125 zł, w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury 477 125 zł,

- celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 84.000 zł,

c) wydatki na obsługę długu 180.000 zł,

2) wydatki majątkowe realizowane w 2009 r. w wysokości 5 238 940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 w tym:

a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiza- cji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 230 000 zł,

b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiza- cji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicz- nych - 300 000 zł,

c) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych 150 000 zł.

d) dotacja celowa przekazana gmine na inwestycje i zakupy inwestycyjn realizowa- na na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 125 240 zł.

 

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 6."

 

§ 2

Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej następująco:

1.W załączniku Nr 1 - Dochody budżetowe - dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. W załączniku Nr 2 - Wydatki budżetowe - dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Załącznik Nr 5 - Wydatki majątkowe - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4 Załącznik Nr 6 - Wieloletnie programy inwestycyjne - otrzymuje brzmienie zgodnie z załą- cznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 3

W uchwale nr XXXII/216/2009 zmienia się numerację załączników w następujacy sposób:

1. Załącznik Nr 7 - Przychody i rozchody budżetowe - zmienia się numer załącznika z "6" na "7" niniejszej uchwały,

2. Załącznik nr 8 – Wydatki jednostek pomocniczych – zmienia się numer załącznika z "7" na "6" niniejszej uchwały.

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2009 i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Lipno

 

Kazimierz Kubicki

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXIII/224/2009

z dnia 23.11.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2009 r.

 

 

I. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę 3 257 zł w na stępujący sposób:

 

1) Dział 010 - rozdz. Pozostała działalność - zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży ziemi

o 28 591 zł,

2) Dział 852 – rozdz. Pozostała działalność – zwiększa się o 25 334 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-321/09 z dnia 21.10.2009 r.

 

II Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę 3 257 zł w następujący sposób:

 

1) Dział 010 - rozdz. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwieksza się wydatki inwestycyjne o 33 500 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia.

 

2) Dział 600 - rozdz. Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 162 000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia.

 

3) Dział 700 - rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 800 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia.

 

4) Dział 750 - rozdz. Urzędy gmin zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 9 700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia.

 

5) Dział 754 - rozdz. Ochotnicze straże pożarne zwieksza się wydatki inwestycyjne o 20 000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia.

 

6) Dział 801

· rozdz. Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 79 284 zł,

· rozdz. Przedszkola zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 23 029 zł,

· rozdz. Gimnazja:

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 20 596 zł,

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 9 500 zł - zgodnie z za- łącznikiem nr 1 do uzasadnienia.

 

7) Dział 852 - rozdz. Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się wydatki na świadczenia o 7 000 zł,

 

8) Dział 921

· rozdz. Domy kultury świetlice i kluby zwieksza się wydatki inwestycyjne o 7 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia.

· rozdz. Pozostała działalność zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 10 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia.

 

9) Dział 926

· rozdz. Obiekty sportowe zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 17 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia.

 

(Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 6 930 759,20 zł, zł, bez par. 4130 opłacanego za świadczeniobiorców oraz kwoty 7 715 zł w rozdziale 85212 par.4110 również opłacanego za świadczeniobiorców.)

 

III. W załączniku Nr 3 dokonano zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

 

IV. W załączniku Nr 4 Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne dokonano korekt dotyczących inwestycji odpowiednio do załącznika nr 3.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Lipno

 

Kazimierz Kubicki

 

Metryka

sporządzono
2009-11-23 przez Dudziak Iwona
udostępniono
2009-11-23 01:00 przez Justyna Sierocińska
zmodyfikowano
2010-02-10 09:01 przez Justyna Sierocińska
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
165
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.