Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do menu prawego wysuwanego Alt+7
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej GMINA LIPNO
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE Budżet ZARZĄDZENIA WÓJTA Rok 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie nr F.120.3.2022 - Rok 2022, menu 1562, artykuł 8758 - BIP - GMINA LIPNO”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2022

Zarządzenie nr F.120.3.2022

ZARZĄDZENIE NR F.120.3.2022
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 8 marca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XLIII/323/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2022 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 240,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 240,00 zł,
3) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 666.711,10 zł.
§ 2. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 22.000,00 zł. na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z kryzysem uchodźczym.
§ 3. Zmian określonych  w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2022 i podlega ogłoszeniu w BIP.
 
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka



Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.3.2022 z dnia 08.03.2022 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 240,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.54.2022.7 z dnia 4 marca 2022 r.,
1. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 240,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny.
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 240,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.54.2022.7 z dnia 4 marca 2022 r.,
1. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 240,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny.
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 666.711,10 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 600 - Transport i łączność
a) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 35.174,00 zł oraz przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 1.938,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.188,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
c) rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.188,00 zł oraz przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 117.116,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
d) rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35.174,00 zł oraz przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 425.894,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
3. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 401,10 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
zgodnie z załącznikiem
- nr 2
 do niniejszego zarządzenia.
 IV. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 22.000,00 zł następująco:
1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – przeniesienie wydatków na kwotę 22.000,00 zł w związku z potrzebą podjęcia niezbędnych działań związanych z kryzysem uchodźczym.
zgodnie z załącznikiem
- nr 2
 do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.3.2022 z dnia 08.03.2022 r.                                                            
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 r.                                                            
                                                            
Dział    Rozdział    §        Nazwa            Plan przed zmianą        Zmniejszenie    Zwiększenie    "Plan po zmianach
(5+6+7)"                
1    2    3        4            5        6    7    8                
bieżące                                                            
855                Rodzina            6 933 009,61        0,00    240,00    6 933 249,61                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            183 465,65        0,00    0,00    183 465,65                
                            6 933 009,61        0,00    240,00    6 933 249,61                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            183 465,65        0,00    0,00    183 465,65                
        2010        Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            2 368 835,00        0,00    240,00    2 369 075,00                
bieżące                        razem:    39 476 457,00        0,00    240,00    39 476 697,00                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            183 465,65        0,00    0,00    183 465,65                
                                                            
majątkowe                                                            
majątkowe                        razem:    13 699 103,00        0,00    0,00    13 699 103,00                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
                                                            
Ogółem:                            53 175 560,00        0,00    240,00    53 175 800,00                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            183 465,65        0,00    0,00    183 465,65                
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)                                                            

                                             
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.3.2022 z dnia 08.03.2022 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2022 r.
                                             
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
600     Transport i łączność przed zmianą 15 976 205,67 1 657 925,43 1 535 957,43 0,00 1 535 957,43 121 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 318 280,24 14 318 280,24 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -85 000,00 -85 000,00 -85 000,00 0,00 -85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 15 976 205,67 1 657 925,43 1 535 957,43 0,00 1 535 957,43 121 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 318 280,24 14 318 280,24 0,00 0,00 0,00
  60016   Drogi publiczne gminne przed zmianą 15 568 237,67 1 269 957,43 1 269 957,43 0,00 1 269 957,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 298 280,24 14 298 280,24 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -85 000,00 -85 000,00 -85 000,00 0,00 -85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 15 568 237,67 1 269 957,43 1 269 957,43 0,00 1 269 957,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 298 280,24 14 298 280,24 0,00 0,00 0,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przed zmianą 847 131,00 347 131,00 312 131,00 17 702,00 294 429,00 15 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -22 000,00 -22 000,00 -22 000,00 0,00 -22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 847 131,00 347 131,00 312 131,00 17 702,00 294 429,00 15 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
  75421   Zarządzanie kryzysowe przed zmianą 102 000,00 102 000,00 102 000,00 0,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -22 000,00 -22 000,00 -22 000,00 0,00 -22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 102 000,00 102 000,00 102 000,00 0,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801     Oświata i wychowanie przed zmianą 16 788 427,36 16 575 597,36 14 529 247,36 11 218 099,00 3 311 148,36 1 505 000,00 541 350,00 0,00 0,00 0,00 212 830,00 212 830,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -581 310,00 -581 310,00 -581 310,00 -581 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 581 310,00 581 310,00 581 310,00 581 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 16 788 427,36 16 575 597,36 14 529 247,36 11 218 099,00 3 311 148,36 1 505 000,00 541 350,00 0,00 0,00 0,00 212 830,00 212 830,00 0,00 0,00 0,00
  80101   Szkoły podstawowe przed zmianą 10 679 756,36 10 466 926,36 9 101 956,36 8 171 346,00 930 610,36 955 000,00 409 970,00 0,00 0,00 0,00 212 830,00 212 830,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -37 112,00 -37 112,00 -37 112,00 -37 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 938,00 1 938,00 1 938,00 1 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 10 644 582,36 10 431 752,36 9 066 782,36 8 136 172,00 930 610,36 955 000,00 409 970,00 0,00 0,00 0,00 212 830,00 212 830,00 0,00 0,00 0,00
  80104   Przedszkola przed zmianą 4 874 430,00 4 874 430,00 4 223 050,00 2 501 055,00 1 721 995,00 550 000,00 101 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 188,00 1 188,00 1 188,00 1 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 875 618,00 4 875 618,00 4 224 238,00 2 502 243,00 1 721 995,00 550 000,00 101 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  80149   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przed zmianą 118 304,00 118 304,00 118 304,00 118 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -118 304,00 -118 304,00 -118 304,00 -118 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 117 116,00 117 116,00 117 116,00 117 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 117 116,00 117 116,00 117 116,00 117 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przed zmianą 428 394,00 428 394,00 428 394,00 425 894,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -425 894,00 -425 894,00 -425 894,00 -425 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 461 068,00 461 068,00 461 068,00 461 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 463 568,00 463 568,00 463 568,00 461 068,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855     Rodzina przed zmianą 7 653 138,28 7 572 723,19 993 996,76 721 405,87 272 590,89 0,00 6 377 855,00 200 871,43 0,00 0,00 80 415,09 80 415,09 30 415,09 0,00 0,00
zmniejszenie -401,10 -401,10 -401,10 0,00 -401,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 641,10 641,10 641,10 0,00 641,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 7 653 378,28 7 572 963,19 994 236,76 721 405,87 272 830,89 0,00 6 377 855,00 200 871,43 0,00 0,00 80 415,09 80 415,09 30 415,09 0,00 0,00
                                     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  85503   Karta Dużej Rodziny przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 240,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 240,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85516   System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przed zmianą 861 866,28 781 451,19 579 579,76 412 276,87 167 302,89 0,00 1 000,00 200 871,43 0,00 0,00 80 415,09 80 415,09 30 415,09 0,00 0,00
zmniejszenie -401,10 -401,10 -401,10 0,00 -401,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 401,10 401,10 401,10 0,00 401,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 861 866,28 781 451,19 579 579,76 412 276,87 167 302,89 0,00 1 000,00 200 871,43 0,00 0,00 80 415,09 80 415,09 30 415,09 0,00 0,00
Wydatki razem: przed zmianą 59 431 367,23 38 006 295,81 27 007 525,38 17 043 804,87 9 963 720,51 2 859 688,00 7 658 211,00 200 871,43 0,00 280 000,00 21 425 071,42 21 415 071,42 30 415,09 10 000,00 0,00
zmniejszenie -688 711,10 -688 711,10 -688 711,10 -581 310,00 -107 401,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 688 951,10 688 951,10 688 951,10 581 310,00 107 641,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 59 431 607,23 38 006 535,81 27 007 765,38 17 043 804,87 9 963 960,51 2 859 688,00 7 658 211,00 200 871,43 0,00 280 000,00 21 425 071,42 21 415 071,42 30 415,09 10 000,00 0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.3.2022 z dnia 08.03.2022 r.                                                            
Dochody Gminy Lipno na rok 2022 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany                                                            
                                                            
Dział    Rozdział    §        Nazwa            Plan przed zmianą        Zmniejszenie    Zwiększenie    "Plan po zmianach
(5+6+7)"                
1    2    3        4            5        6    7    8                
bieżące                                                            
855                Rodzina            6 665 011,00        0,00    240,00    6 665 251,00                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
                            6 665 011,00        0,00    240,00    6 665 251,00                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
        2010        Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            2 368 835,00        0,00    240,00    2 369 075,00                
bieżące                        razem:    6 737 219,00        0,00    240,00    6 737 459,00                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
                                                            
Ogółem:                            6 737 219,00        0,00    240,00    6 737 459,00                
                "w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
"            0,00        0,00    0,00    0,00                
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)                                                            

                                             
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.3.2022 z dnia 08.03.2022 r.
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2022 - zmiany
                                             
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
855     Rodzina przed zmianą 6 665 011,00 6 665 011,00 289 124,00 247 047,00 42 077,00 0,00 6 375 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 240,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 6 665 251,00 6 665 251,00 289 364,00 247 047,00 42 317,00 0,00 6 375 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85503   Karta Dużej Rodziny przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 240,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 240,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: przed zmianą 6 737 219,00 6 737 219,00 359 411,00 315 667,00 43 744,00 0,00 6 377 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 240,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 6 737 459,00 6 737 459,00 359 651,00 315 667,00 43 984,00 0,00 6 377 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie nr F.120.3.2022



Metryka

sporządzono
2022-03-08 przez Tomków Magdalena
udostępniono
2022-04-22 00:00 przez Tomków Magdalena
zmodyfikowano
2022-04-22 18:18 przez Tomków Magdalena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
63
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.